Leonel Rueda Granda

Quito, Cantón Quito

Este profesional está en búsqueda activa de empleo

Educación:

PRIMARIA - SECUNDARIA

Colegio Militar Nº 10 “AbdónCalderón” Bachilleren Contabilidad

 

SUPERIOR

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE

Ingeniero en Finanzas y Auditoria CPA

Número de RegistroSenescyt: 1079-2017-1848608

Experiencia:

Pasantías en la Corporación Financiera Nacional (Agosto 2012 - Enero 2013) Auditoria Interna 6 meses

             REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

             REVISIÓN AL MANUAL DE PROCESOS - PROCESOS DE CRÉDITO DE PRIMER PISO

             APOYO AL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA, SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO ENTREGADAS A LAS DIFERENTES ÁREAS.

             REVISIÓN DEL MANUAL ORGÁNICO REVISIÓN DE LAS NORMATIVAS DE CONTROL

             INFORME ORDENES DE MOVILIZACIÓN, REVISIÓN DE ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO, DETALLES DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS A CADA DEPARTAMENTO Y APOYO PARA IDENTIFICAR RECOMENDACIONES INGRESADA AL SISTEMA AUTOAUDIT

             INFORMACIÓN SOBRE LAS NORMAS Y MANUALES DE CONTROL INTERNO CON LOS QUE TRABAJA EL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DENTRO DE LA CFN

             ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS DE LA NCI 200 Y 400

             REGISTRO DE REMATES Y ADJUDICACIONES, VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LA MUESTRA DE CRÉDITO DE PRIMER Y SEGUNDO PISO

Firma de auditoria Big Four (Consultoría y Auditoría) - KPMG del Ecuador Cía. Ltda. (Enero 2014 – Septiembre 2017) Auditoría 3 años y 8 meses

             PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS EN COMPAÑÍAS DE SERVICIOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIEROS. CONTROL INTERNO AUDITORIA FINANCIERA EN DIFERENTES SECTORES: INDUSTRIAL (ALIMENTOS – VEHÍCULOS - ACEROS), SERVICIOS (RENTA DE VEHÍCULOS – SEGURIDAD Y VIGILANCIA SALUD – ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA), RETAIL (ALIMENTOS – SALUD – HIGIENE  - VEHÍCULOS), FINANCIERA (BANCOS - FONDOS DE CESANTÍA - FIDEICOMISOS), SEGUROS (PROVEEDORA DE SEGUROS).

             REVISIÓN DE PROYECTOS (BDE). PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA PLANIFICACIÓN DE TRABAJO AUDITORIA, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, DECLARACIÓN DE IMPUESTOS, ANÁLISIS DE ÍNDICES FINANCIEROS, COMPUTACIÓN AVANZADA, PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS DE AUDITORIA, MARCO CONCEPTUAL NIFF Y NIC (NIC1, NIC 2, NIC7 NIC10, NIC 16, NIC 17, NIC 18, NIC 24) Y APLICATIVO. INFORMES DE AUDITORIA INDIVIDUAL Y CONSOLIDADO, ICTS, REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO EN ETAPAS PRELIMINARES, INTERMEDIAS Y FINALES

             Municipio de Quito (Octubre 2017 – Marzo 2019) Auditoria Tributaria – Departamento de Rentas Municipales 1 año y 3 meses

             REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPUESTO UTILIDAD EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS Y PLUSVALIA DE LOS MISMOS, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA CON LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE.

             REVISIÓN Y ANÁLISIS MASIVOS DE DIFERENCIAS DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANO, RURALES O RÚSTICOS, TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONTRIBUCIÓN COBRADA POR EL CUERPO DE BOMBEROS DENTRO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO O EN ÁREAS RURALES O RÚSTICAS E IMPUESTO A LOS    INMUEBLE    NO   EDIFICADOS,   A    TRAVÉS   DE    PROCEDIMIENTOS    DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA CON LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA

             CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, INFORMES Y REVISÓN DE LOS PARÁMETROS DE FORMA Y CONTENIDO DE LAS ENTRADAS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

             REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPUESTO 1.5 POR MIL A LOS ACTIVOS Y EL ESTIMULO POR EMPLEO JOVEN, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA CON LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE.

             ELABORAR INFORMES Y ATENDER TRÁMITES PRODUCTO DE LOS CONTROLES EJECUTADOS

             DIRIGIR AL EQUIPO DE CONTROL DE BOLETAJE DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

             APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL TRIBUTARIO

             VERIFICACIÓN DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES, ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO INCIALES Y FINALES, ELABORACIÓN DE INFORMES DE CIERRE POR CADA CASO, ORGANIZACIÓN Y FOLIACIÓN DE EXPEDIENTES CONSIDERANDO PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS INTERNOS, ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES Y LIQUIDACIONES DE PAGO CON SUS RESPECTIVAS RAZONES DE NOTIFICACIÓN

             REALIZAR CONTROLES TRIBUTARIOS DE LOS DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES

             REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPUESTO A LAS PATENTES MUNICIPALES Y METROPOLITANAS, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA CON LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE.

Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión De Zonas Francas Y Regímenes Especiales, EPMSA (Marzo 2019 – Febrero 2020 ) Auditoria Interna 1 año

             ELABORAR PAPELES DE TRABAJO CONFORME A LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y ARCHIVARLOS UTILIZANDO LA ESTRUCTURA Y ORDEN DEFINIDO PARA LA ACCIÓN DE CONTROL, EN BASE AL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

             EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA Y COMUNICACIÓN PROVISIONAL DE RESULTADOS, CONVOCATORIA A LA LECTURA DEL INFORME BORRADOR

             EJECUCIÓN DEL CONTROL VEHÍCULAR

             REDACTAR LOS COMENTARIOS DE AUDITORIA DEL COMPONENTE, ÁREA O RUBRO ANALIZADOS, CON LOS ATRIBUTOS DEL HALLAZGO

             REGISTRAR EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES LOS DOCUMENTOS Y PRODUCTOS DE ACUERDO CON LOS PERFILES OTORGADOS; Y, ENTREGAR EL EXPEDIENTE DE PAPELES DE TRABAJO, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS Y FOLIADOS.

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – BIESS, (Marzo 2020 – Agosto 2020) Dirección de Control Interno

             SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, AUDITORIA EXTERNA E INTERNA

             INFORME A LA GESTIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE ARQUEOS DE CAJA Y CUSTODIA DE VALORES

             INFORME A LA GESTIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

             INFORME A LA GESTIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROYECTO ANÁLISIS, DEPURACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DE LOS FONDOS PREVISIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Salvacorp S. A. (Septiembre 2020 – Marzo 2021) Gerencia Comercial

             MANEJO DE PORTAFOLIO DE CLIENTES 

             ASESORAMIENTO DE TRABAJOS PARA CLIENTES

             SEGUIMIENTO DE CARTERA Y CARTERA VENCIDA

             ELABORACIÓN DE INFORMES (CLIENTES Y PROSPECTIVAS)

             MANEJO Y CONTROL DE PRODUCCIÓN 

             MANEJO DE INVENTARIOS 

             SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO 

             CONTROL Y SUPERVISIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO EN EL AEROPUERTO DE QUITO

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